Vizualizare mesaje fără răspuns | Vizualizare subiecte active
|
Pagina 1 din 1
|
[ 2 mesaje ] |
|
Autor |
Mesaj |
Ciprian
|
Scris: Mar, 16-Noi-2004 17:00 |
|
Membru din: Lun, 26-Mai-2003 13:42 Mesaje: 144 Locaţie: Bucuresti
|
A facut cineva reevaluare?
Problema mea este urmatoarea:
La reevaluare sistemul propune doua NC, una pentru 31.12 si una pentru 01.01, stornandu-se reciproc. Aceste NC contin numai conturi de carte mare.
As dori sa fac o reevaluare a unui client / furnizor, la nivel de document, insa NC de diferenta sa fie chiar pe un cont de reconciliere, nu cont de carte mare. Cel putin asta e cerinta contabilitatii...
In plus, nu sunt convins ca exact asta cere IAS.
Astept sugestii
|
|
Sus |
|
|
vlad
|
Scris: Mar, 21-Dec-2004 17:38 |
|
Membru din: Mar, 21-Dec-2004 17:33 Mesaje: 2
|
Notele contabile de reevaluare sint postate intr-un cont de carte mare
ex. 665 401099, iar in momentul cind se fac plati cu clearing pe facturile reevaluate sistemul calculeaza diferenta fata de valaorea reevaluata.
Bifa de " Inreg ptr bilant" se pune doar la sfarsitul anului. Sistemul actulizeaza diferenta de reevaluare pe fiecare document.
In cursul anului la sfarsit de luna este normal ca diferentele din reevaluare sa fie anulate in prima zi a lunii urmatoare
|
|
Sus |
|
|
|
Pagina 1 din 1
|
[ 2 mesaje ] |
|
Cine este conectat |
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 3 vizitatori |
|
Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum Nu puteţi publica ataşamente în acest forum
|