Vizualizare mesaje fără răspuns | Vizualizare subiecte active
|
Pagina 1 din 1
|
[ 2 mesaje ] |
|
Autor |
Mesaj |
Wyck
|
Scris: Vin, 26-Aug-2005 09:57 |
|
Membru din: Lun, 22-Aug-2005 11:57 Mesaje: 2 Locaţie: Sighisoara
|
Salutare,
stie cineva cum se poate regla Balanta de Verificare dupa denominare?
La noi sistemul a denominat inregistrarile si din 2002, 2003 etc si astefel soldurile initiale sunt inegale.
Perioadele sunt inchise.
Exista vreo posibilitate de rezolvare a problemei conform legislatiei RO?
|
|
Sus |
|
|
Ciprian
|
Scris: Mie, 14-Sep-2005 11:52 |
|
Membru din: Lun, 26-Mai-2003 13:42 Mesaje: 144 Locaţie: Bucuresti
|
Nu trebuie sa reglezi nimic.
Daca ai facut denominare prin procedura SAP standard, inainte de conversia tabelelor s-a specificat ca tot istoricul trebuie salvat / listat. Prin urmare, balanta de la inceputul anului nu o executi din nou, ci o prezinti pe cea de dinainte de denominare.
Problema se pune la TOTAL SUME 06 si TOTAL SUME PRECEDENTE 07, iar aici te folosesti de contul de diferente la care se face referire in legislatie. De abaterile mici nu tb sa te legi, deoarece se accepta oricum diferentele din rotunjiri.
|
|
Sus |
|
|
|
Pagina 1 din 1
|
[ 2 mesaje ] |
|
Cine este conectat |
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 8 vizitatori |
|
Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum Nu puteţi publica ataşamente în acest forum
|