Site-ul consultantilor SAP din Romania
http://sap-consulting.ro/phpbb/

Clearing
http://sap-consulting.ro/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=27
Pagina 1 din 2

Autor:  Ciprian [ Joi, 06-Noi-2003 16:36 ]
Subiectul mesajului:  Clearing

Cu tranzactii MBxx se introduc intrari / iesiri / transf. de materiale, care pot sa aiba sau nu note contabile.
Cu MRHR se introduc facturi sau credit memo, care au note contabile.
1. Are vreo legatura aici cheia de clearing WRX din OBYC?
2. Daca da, ce conturi se pot trece in aceasta cheie?
3. Cele doua note contabile raman cu pozitii deschise. Ce se poate face ca, in momentul in care se face o factura / credit memo pe baza de receptie (comanda), cele doua NC sa se cliruiasca?

Ciprian

Autor:  gri [ Joi, 06-Noi-2003 17:58 ]
Subiectul mesajului: 

cam vaga exprimarea ta de data asta.
incearca sa fi mai exact.
despre cheia wrx poti sa citesti in help-ul sapscript de la obyc. am inchis sap-ul acum si pe dinafara nu le stiu
in ce priveste notele contabile cu pozitii deschise... conturile raman mai degraba cu pozitii deschise, nu notele.. in cazul nirului, de tip open item este contul 408 in contabilitatea romaneasca (hai ca am dat-o in fi rau, eu sunt de la mm, nu uita). el se inchide la factura cu un cont de tip 401 care este si el de tip open item si se deschide in momentul asta.
si se inchide la plata, cu un cont care nu mai este open item, sau este si n-am eu idee. fiindca plata este deja departe de curtea mea. fi curat.

daca te referi cumva la cum faci sa cliruiesti fortat un 408, exista o tranzactie, dar n-o mai stiu. ma uit maine si-ti zic daca vrei. eu n-am folosit-o niciodata, dar am citit despre ea si am incercat-o pe test.

Autor:  Ciprian [ Joi, 06-Noi-2003 18:05 ]
Subiectul mesajului: 

Fix la 408 ma refer. Dar 408 se foloseste pentru receptie pe baza de aviz de expeditie. Daca vreau sa fac receptia pe baza de factura? Direct? Cum se procedeaza?

Autor:  gri [ Mie, 03-Dec-2003 12:50 ]
Subiectul mesajului: 

uite ca mi-am adus aminte ca nu am mai scris pe topicu asta.
deci..
cum adica vrei sa faci expeditia pe baza de factura?
adic avrei ceva de genul 3021 = 401?
sau ma rog, probabil ca tu ai mai mult 307.. deci 307 = 401?

nu am auzit niciodata sa se poata asa ceva.
contul de reconciliere GR/IR (408 la noi) e un element esential in sap purchasing. orice document primar ai avea, tre' sa faci doua inregistrari si ele se reconciliaza prin 408.
cel putin asta-i perceptia mea asupra fenomenului, daca gresesc, poate ma va corecta cineva.

Autor:  Ciprian [ Mie, 03-Dec-2003 13:18 ]
Subiectul mesajului: 

Mda...ma asteptam la asta si inteleg oarecum necesitatea unei astfel de constructii (pentru standardizare)...
La noi "s-a potrivit" bine, deoarece achizitia se face prin aviz de expeditie, insa pe viitor se va face direct cu factura.
Probleme actuale sunt din legarea receptiei cu facturi, cliringul...
Iar pe viitor se va mai adauga o problema, cresterea rulajului pe 408...
Ce fac? Trebuie sa fac o stornare de rulaj 408-408 in rosu , nu?

Autor:  gri [ Mie, 03-Dec-2003 13:26 ]
Subiectul mesajului: 

cu ce te deranjeaza cresterea rulajului pe 408?
rulaj e un rulaj. iti arata intr-o parte ce a intrat ca stoc si in partea ailalta ce facturi ti-au venit. daca ii faci nota in rosu ce ai rezolvat? o sa ai zero si n-o sa mai vezi nimic.
probleme apar la cresterea soldului lu' 408, nu a rulajului, dar astea au cauze economice si tre' analizate de management, nu de noi.

Autor:  Ciprian [ Mie, 03-Dec-2003 13:31 ]
Subiectul mesajului: 

Vorbesti ca un implementator :).
Stii bine ca utilizatorii de la un "client SAP" sar pe consultant cand nu le convine ceva. Apoi, are dreptate si contabilul, de ce sa-i apara rulaj pe 408, daca nu are activitate pe 408?
Mai mult, daca ai si avize care nu se sting imediat cu facturi, nu mai intelegi nimic din rulaje...Nu stii cat din rulaj reprezinta intrare pe baza de aviz, si cat pe baza de factura.

Autor:  gri [ Mie, 03-Dec-2003 13:53 ]
Subiectul mesajului: 

Ciprian scrie:
Nu stii cat din rulaj reprezinta intrare pe baza de aviz, si cat pe baza de factura.


pai si ce relevantza economica are informatia asta?
ce conteaza documentul justificativ din punct de vedere sintetic?
pe tine te intereseaza sa vezi in 408 care este suma facturilor nesosite pentru intrarile de marfa. asta si scrie pe cont: furnizori facturi nesosite.

si asta vezi facand diferenta intre rulajul creditor al lui 408 si rulajul debitor. ori diferenta asta e aceeasi, fie ca faci intrarile pe baza facturii prin 408, fie ca nu.
fiindca daca ai deja factura, atunci o sa faci rulaj si debitor si creditor egal si nu influentezi diferenta de rulaj sau soldul contului.

cat despre punctul de vedere al contabilului.. zicea si costin pe undeva pe alt topic ca prea multe implementari se fac pastrand fluxurile existente si configurand sapul ca sa faca exact ce facea si softul de dinaintea lui. sunt perfect de acord cu el. un contabil de 67 de ani, pensionat, dar care mai munceste din pasiune o sa-ti planga de rulajul pe 408.
unu care intelege, stie ias si ce e aia informatie contabila relevanta, n-o sa te bata la cap cu asa nastrusnicii. e vorba de oameni pana la urma.

Autor:  Ciprian [ Mie, 03-Dec-2003 13:56 ]
Subiectul mesajului: 

ok, ai dreptate.
Insa ce sa-i spun persoanei care se ocupa de cliringul lui 408? :roll:

Autor:  gri [ Mie, 03-Dec-2003 13:59 ]
Subiectul mesajului: 

Ciprian scrie:
ok, ai dreptate.
Insa ce sa-i spun persoanei care se ocupa de cliringul lui 408? :roll:


ce sa spui cand?
cred ca pe drum am uitat de unde am plecat..
deci, care-i intrebarea contabilului?

Autor:  Ciprian [ Mie, 03-Dec-2003 14:03 ]
Subiectul mesajului: 

Cand se face cliring pe 408, se face de fapt legatura intre factura si, sa zicem, aviz.
Intrebarea este: care dintre avize?
De unde stie contabilul care avize provin din receptii pe baza de aviz, si care provin din receptii pe baza de factura?
Aici se lucreaza cu stoc de custodie, si, prin urmare, poata sa treaca cateva zile pana la stingerea avizelor cu facturi, in cazul receptiei pe baza de aviz.

Am crezut ca e clara intrebarea...mea culpa.

Autor:  Ciprian [ Mie, 03-Dec-2003 14:11 ]
Subiectul mesajului: 

De fapt, se pot folosi doua conturi diferite: 4081 si 4082.
Problema este cu OBYC...
Trebuie sa le diferentiez cumva...

Autor:  gri [ Joi, 04-Dec-2003 10:02 ]
Subiectul mesajului: 

sincer sa fiu, nu-mi dau seama cum ai putea sa faci diferentierea doar din WRX. adica din cheia de nir din obyc.

o solutie ar putea fi sa copiezi miscarea de intrare, adica 101, in una noua. si sa faci diferentierea intre un tip de niruri si altul prin listele de mm, mai exact, prin MB51.

daca vrei sa fii si mai riguros, poti sa copiezi si cheia WRX intr-una noua si sa legi noul tip de miscare de cheia noua si sa-i asignezi astfel un cont de fi diferit de ala de pe nirul facut cu 101. doar asa imi imaginez eu ca ai putea face sa creditezi doua conturi diferite la nir.

dar, raman la parerea mea ca asta e o configurare foarte grea si nu merita sa o faci doar pentru a putea distinge intre documentele justificative.
acum, pe de alta parte, poate aveti voi alte fluxuri economice acolo si nu inteleg eu foarte exact care-s necesitatile informationale.
eu n-as accepta sa fac asa ceva aici la noi.

Autor:  Ciprian [ Joi, 04-Dec-2003 10:12 ]
Subiectul mesajului: 

Intru-totul de acord cu tine. Eu ma gandesc la model, de dragul modelarii :lol: , al configurarii in SAP, insa nu orice este posibil de facut este si recomandat sa se faca. Aici ai dreptate, totul trebuie facut cu prudenta.
Insa am obtinut un raspuns mai mult decat satisfacator.
Multumesc.
Prin miscare diferita, si mai mult, prin cheie OBYC diferita, pot obtine (teoretic) ceea ce vreau. As mai vrea sa stiu daca miscarile si cheile OBYC noi create (diferite de standard) trebuie codificate in vreun fel anume...sa inceapa cu Z, sau 9...etc.

Respect

Autor:  Ciprian [ Joi, 04-Dec-2003 10:22 ]
Subiectul mesajului: 

Apropo:
cum se creaza o cheie OBYC?

Pagina 1 din 2 Ora este UTC + 2 [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/